筹建中的企业,由于设备的厂家没有及时发货,倒至企业这个月才正式生产,老板欠对方厂家还有部分款项没有付,发票也就没有过来,请问我先以合同的款项入账固定资产,老板准备将剩下的款项拖几个月再付,到下个月设备已经折旧了,到时发票过来了我要怎样做账务处理?
潇湘玉
于2018-11-05 10:40 发布 636次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-11-05 10:53
固定资产-发票没到
借:固定资产
贷:银行存款-**行
先按暂估金额做,等发票到后把暂估凭证冲销,再按正确的金额编制凭证,编制分录一样。
金额不一致的 公司可以按收到发票金额调整原入账价值,但不需要调整已计提的折旧。
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