编制会计分录时有个应付账款的期末余额贷方为负数,这是怎么回事?这是要放着负数不管,还是要调整为正数?具体要怎么调整?
孬瘦
于2018-11-04 13:49 发布 2011次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-11-04 13:52
您好,可能是多支付了货款了,或者退回后没有收回货款,可以放着不管,也可以调整处理,就是把这个负数的明细科目,转到预收账款科目。借:预付账款,贷:应付账款。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
孬瘦 追问
2018-11-04 13:54
王雁鸣老师 解答
2018-11-04 13:55
孬瘦 追问
2018-11-04 13:56
王雁鸣老师 解答
2018-11-04 13:58
孬瘦 追问
2018-11-04 13:58
王雁鸣老师 解答
2018-11-04 14:00
孬瘦 追问
2018-11-04 14:02
王雁鸣老师 解答
2018-11-04 14:02