送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-11-03 19:59

金额为64150.94,税额为3849.06

bamboo老师 解答

2018-11-03 20:03

付款拿到发票认证 
借:管理费用 64150.94 
    应交税费—应交增值税—进项税额  3849.06 
    贷:银行存款  68000 
进项税额转出 
借:管理费用  3849.06 
    贷:应交税费—应交增值税—进项税额转出 3849.06 
 区分房屋租金是多长期间的 如果一年直接计入当期损益 如果跨年 最好分期摊销

阿毛???? 追问

2018-11-03 20:23

老师,进项税额转出时,不用再多做一笔借:应交税费-进项税额转出,贷:应交税费-增-进项税吗

阿毛???? 追问

2018-11-03 20:24

时间短,我记入预付,每月摊销了

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相关问题讨论
一、月末进项税的会计分录是: 借:库存商品(或原材料) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
可以的,可以抵扣的 借,原材料,应交税费应交增值税进项税,贷,银行存款
2021-07-12 10:43:56
这种进项税大于销项税,可以不用结转
2019-01-05 15:49:32
您好,就是做之前分录的红字分录就是了。
2020-09-11 15:38:04
i进项发票抵扣了吗 勾选了吗
2020-07-14 14:56:37
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