董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

公司发工资,发放工资是专项账户发放,但是缴个税又是其他的账户来缴,如果是做内账怎么做分录
答: 根据两个账户的业务分别做相应分录就是了 借;应付职工薪酬 贷银行存款——专项账户 借;应交税费——个人所得税 贷银行存款
老师,你好,我想问,我在4月份做呀3月份工资的时候,多扣了其中一个员工的个税好150元,就是工资表上多扣了,但是个税系统上是对的,那到4月份发放工资,会把这150块多扣的个税加到工资表上,退还给员工,那 退还这150的个税该如何做分录哦?
答: 借应交税费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师。发放工资该怎么做分录
答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金






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