送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-11-02 10:14

如果当时做账确认收入 实际还没收到款的话需要先走应收账款 收到了款后冲应收账款  如果确认收入的时候已经收到银行到账了 就直接做银行就行

Miss.张 追问

2018-11-02 10:16

意思就比如我10号开的票,在月底做账的时候款已经收到,就只做一次分录,借主营业务收入 贷银行存款 
就行了!对吗?

meizi老师 解答

2018-11-02 10:21

你好 是的 如果你月底做账 月底收到了银行款 直接做借方银行贷方主营业务收入  应交税费   你写的分录做反了

Miss.张 追问

2018-11-02 10:26

应交税费可以几张票的金额加起来做一笔吗?还是每笔都必须分开做呢?

meizi老师 解答

2018-11-02 10:29

你好 如果你月底统计做收入的话  建议是按不同客户来做收入 应交税费可以一起做在一笔分录里面

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相关问题讨论
借:银行存款,贷:应收账款
2022-01-21 11:20:59
您好!可以直接做第一个。第二个是没有收到才先这样做的。
2016-11-15 14:36:44
要计提应交税费-应交增值税
2023-02-25 14:31:12
那你现在的调整就是借以前年度损益调整 贷应收账款。
2023-01-04 21:13:53
同学你好,现在只是先收了款,没有发货也没有开票,是么?
2022-01-17 11:49:50
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