一家房地产公司,去年有一项成本是预提的是92650,今年实际发生的是90450,成本多预提了2200,应该如何进行账务处理?
烽哥
于2018-11-02 09:18 发布 1016次浏览
- 送心意
肖老师
职称: 中级会计师
2018-11-02 09:25
比实际多提,也是没有关系的.
次月需要冲销,按照实际发生来处理.
如果是当年的,把多提的在下月直接冲回就可以了.
如果是跨年度的就要看金额的大小,如果不大也可以直接冲回;
如果金额大就要用以年年度损益调整来冲回.
借:主营业务成本(或其他业务成本)
贷:应付账款
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比实际多提,也是没有关系的.
次月需要冲销,按照实际发生来处理.
如果是当年的,把多提的在下月直接冲回就可以了.
如果是跨年度的就要看金额的大小,如果不大也可以直接冲回;
如果金额大就要用以年年度损益调整来冲回.
借:主营业务成本(或其他业务成本)
贷:应付账款
2018-11-02 09:25:34

你好,你当时预提成本分录是?
2018-03-30 08:46:28

你是指哪个环节的预提成本,确认收入的时候,还是说你实际已经发生的成本,没有收到发票的时候。
2020-03-01 12:07:12

说明提少了,需要补提。
借:X费用
贷:预计负债
2019-05-24 15:32:02

今年调减吧
2017-08-16 10:57:42
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