老师好,咨询个问题!就是我们公司有一个部门的员工全部转给了合作公司,然后我们公司代合作公司支付了一个月的工资,合作公司也将这笔工资款打给我们公司,我们还给他们开了服务费发票,现在这笔工资的进出该怎么入账呢!我们不是人力资源公司
小丑鱼
于2018-11-01 14:14 发布 890次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-11-01 15:09
借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费
相关问题讨论

借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费
2018-11-01 15:09:26

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

同学你好
开劳务费的
2021-12-02 15:20:21

你好; 学校开的话 他们公立学校只能开专用票据给你们的。
2021-12-02 15:03:19

你好,这样操作是可以的哦
2020-07-20 12:26:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小丑鱼 追问
2018-11-01 15:11
文文老师 解答
2018-11-01 15:18