送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-31 14:26

你好  如果发票本月不能到的话,付款的分录5月做还是先做:借预付账款贷:银行存款
同时根据产品的入库单和收据暂估入账:借:固定资产贷:预付账款注意此处的应付账款不包含增值税额
等收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录:借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项贷:预付账款

静静花开 追问

2018-10-31 14:32

5月的时候这个家具没有入库

静静花开 追问

2018-10-31 14:33

所以我想,就在10月收到发票时再写借方固定资产。我们小规模

静静花开 追问

2018-10-31 15:31

我的处理这样,5月份支付时候,借记预付账款,贷记银行存款。10月收到发票,借记固定资产,贷记预付账款,然后11月份开始按照5年计提折旧,这对吧,我们是小规模

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你好 如果发票本月不能到的话,付款的分录5月做还是先做:借预付账款贷:银行存款 同时根据产品的入库单和收据暂估入账:借:固定资产贷:预付账款注意此处的应付账款不包含增值税额 等收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录:借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项贷:预付账款
2018-10-31 14:26:45
可根据金额的大小,列入固定资产和管理费用-办公费
2018-05-08 13:41:01
你好,两万元的支出最好是用银行转款。
2019-10-10 20:21:22
你好,可以这样处理 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-05-08 14:36:15
你好,如果这里边好多种单价金额都不大的,借管理费用贷库存现金。
2021-11-02 09:42:04
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