老师,公司买了家具,5月份支付了,10月份才开票,应该是从10月开始计帐吧
静静花开
于2018-10-31 14:20 发布 718次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-10-31 14:26
你好 如果发票本月不能到的话,付款的分录5月做还是先做:借预付账款贷:银行存款
同时根据产品的入库单和收据暂估入账:借:固定资产贷:预付账款注意此处的应付账款不包含增值税额
等收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录:借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项贷:预付账款
相关问题讨论

你好 如果发票本月不能到的话,付款的分录5月做还是先做:借预付账款贷:银行存款
同时根据产品的入库单和收据暂估入账:借:固定资产贷:预付账款注意此处的应付账款不包含增值税额
等收到发票时红字冲销上面分录同时做正确的分录:借:固定资产 应交税费---应缴增值税进项贷:预付账款
2018-10-31 14:26:45

可根据金额的大小,列入固定资产和管理费用-办公费
2018-05-08 13:41:01

你好,两万元的支出最好是用银行转款。
2019-10-10 20:21:22

你好,可以这样处理
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-05-08 14:36:15

你好,如果这里边好多种单价金额都不大的,借管理费用贷库存现金。
2021-11-02 09:42:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
静静花开 追问
2018-10-31 14:32
静静花开 追问
2018-10-31 14:33
静静花开 追问
2018-10-31 15:31