1.建筑企业:等开票时,分录借方为什么是\"工程结算\",是不是也可以设为\"主营业务收入\"科目 借:工程结算 贷:应交税费-应交增值税(销)880 2.建筑企业是不是必须设\"预收账款\"和\'应收账款\'\',最后将\"预收账款\"转入\'应收账款\'?
春暖花开
于2018-10-30 11:11 发布 1509次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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