老师,你好!能否请教一个问题?比如17年4月应交增值税100.02元,实际给申报缴纳100月,这样应交增值税就一直留有0.02的余额,现在才发现,这种情况需要补交吗
超越平凡
于2018-10-29 14:39 发布 781次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-10-29 14:40
你好,应交100.02的数据是正确的,你申报错误才导致缴纳100吗
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你好 ; 你这个是要做结转分录吧 ? 你调账是啥意思 。 之前做错了吗?
2021-09-09 14:08:46

是的。同学。应交税费-未交增值税有余额。这个余额就是当期申报的金额。交纳了就是0
2019-06-06 12:20:59

进项和销项是有余额的。 一般纳税人进项大于销项可以不做分录,销大于进项,说明要缴税,做以下结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-09-27 17:10:04

你好; 不一样的话 你注意看看 是否你结转分录不对; 你考虑下上期是否有留抵进项税或者进项税转出的情况
2021-11-09 12:40:09

你去看进项税额,销项税额等明细是不是一致
2021-02-25 10:12:50
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