2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

已经认证的发票,税点开错了,他们要重新作废开,我们这边怎么处理,只能进项转出吗?
答: 您好 您认证后当月对方作废了么
我收到一张发票已认证,可对方已作废重开,要怎么处理呀?直接进项转出再用新的认证吗
答: 你好,做转出处理,然后根据取得的重新开具的发票认证
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
当月作废发票,对方已经认证,隔月处理进项转出
答: 我们9月份开了一张发票,因为开票有误,所以和购货方沟通采购同意作废开具新的发票并退回原发票。但是10月份要求购货方退回发票的时候,购货方说已经认证过了,双方都咨询是可以做进项转出,因为我们是当月作废,不能开具红字发票给购货方作为原始凭证,这种情况需要怎么处理? 还有就是对方咨询税务局说是可以做“作废误操作”,取消作废,我这边咨询的是不能取消作废。到底行还是不行?而且如果做了取消作废的话,我们财务这边不是按理应该作为9月收入的么?这都11月了要怎么处理?






粤公网安备 44030502000945号



695131001 追问
2018-10-27 10:23
郭老师 解答
2018-10-27 10:25