送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-26 11:21

您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。

借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

  贷:应交税费——未交增值税

秋茴 追问

2018-10-26 11:28

分别做这样的两笔分录,对吗?

宋生老师 解答

2018-10-26 11:29

你好!虽然没规定必须怎么样,但是你这样做是没问题的。

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你好,你要看你的应交税费-应交增值税科目年底期末余额.如果是借方1654.11,不用做分录,如果是贷方余额就作转出未交增值税的分录
2022-01-10 16:24:35
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2018-10-26 11:21:53
您好,您本期的销项税额和进项税额正常结转就可以
2020-06-05 20:42:34
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你按下面这个结转就可以,进项税额结转到转出未交增值税下面去就可以
2019-07-09 15:50:47
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