老师你好,我们上个月的期末留抵税额是28492.31元,然后这个月的进项税额是67527.77元,销项税额是83760.34元,请问一下,我这个月怎么做转出未交增值税的会计分录呢?
秋茴
于2018-10-26 11:21 发布 828次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-10-26 11:21
您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
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你好,你要看你的应交税费-应交增值税科目年底期末余额.如果是借方1654.11,不用做分录,如果是贷方余额就作转出未交增值税的分录
2022-01-10 16:24:35

您好!月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2018-10-26 11:21:53

您好,您本期的销项税额和进项税额正常结转就可以
2020-06-05 20:42:34

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28

你按下面这个结转就可以,进项税额结转到转出未交增值税下面去就可以
2019-07-09 15:50:47
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秋茴 追问
2018-10-26 11:28
宋生老师 解答
2018-10-26 11:29