- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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看下账上数据和申报表相差数据开始的月份,找出原因,然后做相应调整
2018-10-25 13:41:41

你好,看一下是不是有留底增值税
2022-02-11 17:55:24

以前年度少计的增值税进项税额,可以按照以下步骤进行今年调整:
1.核定少计提的金额。根据增值税申报表和相关账目,核定少计提的增值税进项税额的具体金额
2.编制调整凭证。将少计提的增值税进项税额的金额编制成调整凭证,在贷方记上增值税应交税款科目,借方记上其他应付款科目。
3.进行账务处理。按照调整凭证的金额进行账务处理,调整增值税应交税款和其他应付款两个科目的余额
2023-10-19 14:58:57

是要调整账面余额的。
2019-02-15 16:58:02

你好,我想了一下,只是申报表多的话,在申报表上填写进项转出就可以,不用做账务处理。
如果账务处理少记要做调账处理。
2017-05-19 22:42:25
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