送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-10-25 12:27

你好,贷款承诺费财务处理如下:计入“借管理费用-其他”贷银行存款

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你好,贷款承诺费财务处理如下:计入“借管理费用-其他”贷银行存款
2018-10-25 12:27:32
你好 固定资产转入清理,借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 清理费用,借:固定资产清理 1500,贷:银行存款  1500 清理收入,借:银行存款  1000 ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   结转,借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2021-10-14 11:25:19
你好!你是什么业务取得的专票。就是说你买油是公司的车用吗?还是什么
2018-07-19 10:05:26
老师:让我来解答你的问题吧。首先,如果支付的费用类款项,后才收到专票,会计分录应该是在支付时,支付科目借方,应付账款贷方;如果不是在同月取得专票,则需要在取得专票后,做一次调整,专票科目借方,应付账款贷方;如果取得的是普票,会计分录应该是普票科目借方,应付账款贷方,但由于普票不能作为税收凭证,因此可能会在以后的月份需要再做一次调整。至于根据银行回单做外账,可以但不建议,应该根据业务凭证,如发票、收据等做记账,做账也不得计提。
2023-03-17 13:06:51
你好 ;    1.  先支付  如果是当期的费用 ; 你  用不含税去做费用 处理   ; 借  管理费用等 ; 其他应收款-进项税    贷银行存款    ;收到专票  借 进项税贷其他应收款-进项税       2.  普票直接做 :借管理费用等贷银行存款 ;  到时发票直接收到附凭证后面去     3. 一般是先计提工资在当月; 在发放的时候 做发放分录处理  
2022-03-30 09:15:30
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