我有点混淆其他应收款和其他应付款的勾稽关系,老师您方便解答一下嘛,感谢
神奇小飞侠
于2018-10-25 09:29 发布 3658次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-10-25 09:36
其他应收款的勾稽关系:其他应收款属于资产类科目,勾稽关系是:其他应收款的期初余额+借方发生额-贷方发生额=其他应收款的期末余额。
其他应付款的勾稽关系:其他应付款属于负债类科目,勾稽关系是:其他应付款的期初余额-借方发生额+贷方发生额=其他应付款的期末余额。
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其他应收款的勾稽关系:其他应收款属于资产类科目,勾稽关系是:其他应收款的期初余额+借方发生额-贷方发生额=其他应收款的期末余额。
其他应付款的勾稽关系:其他应付款属于负债类科目,勾稽关系是:其他应付款的期初余额-借方发生额+贷方发生额=其他应付款的期末余额。
2018-10-25 09:36:39

参照应收账款账龄分析,账龄分析没有固定的格式,具体在时间内收回多少应收账款和计提比例多少,金额,都需要
根据单位的具体情况确定计提的比例的。电子表格嘛,一般包含应收账款的金额,收回的年限,计
提的比例等,提取坏账准备的金额,坏账准备的期初余额,本月应提取坏账准备的金额。本期应计
提坏账准备的金额就是本期账务应做账的金额。期末坏账准备的金额=应收账款*计提比例-(+)
期初坏账准备的贷方余额(坏账准备的期初余额)
2019-11-07 15:38:41

那么老板收到公司的钱就用其他应收款,对吗
2017-04-27 16:13:39

如果公司和供应商有往来,那年底怎么转到一个往来科目里呢?
2019-11-19 18:42:51

谢谢老师
2018-11-14 22:30:28
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