20号,出售产品1750未收款。21号收到款1720,开具发票。22号换产品,价格为1250,但是之前开具的1720发票对方不退回我们。我们补了他们500块的差价。请问我该怎么做分录

小耳朵
于2018-10-24 19:16 发布 677次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-10-24 19:18
你好!你们可以开红字发票
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你好同学,可以的同学,
借:其它应收款
贷:应收账款
借:银行存款
贷:其它应付款
这样记录就好了同学
2020-08-07 17:47:22
你好!你们可以开红字发票
2018-10-24 19:18:10
你好,这个回复了
2018-10-24 19:23:35
你开发票只按发票做借应收 贷销项税额,别的没有发货,也没有收款不做账,只挂这个
2020-06-01 13:35:15
这个前提是啥,生产微波炉的吗
2020-04-09 16:56:53
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小耳朵 追问
2018-10-24 19:19
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2018-10-25 09:14