送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-23 10:02

您好!自己用是自己喝还是做原材料啊

Luck Fairy 追问

2018-10-23 10:18

自己喝的

宋生老师 解答

2018-10-23 10:36

你好!计入管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利

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相关问题讨论
您好。 之前您的筹建期间围墙和隔壁公司一起分摊,票全部开给我公司,款也是我公司全付。是怎么做的呢?谢谢
2021-11-11 16:52:25
这个计入管理费用——开办费
2019-08-23 16:56:43
借:预付账款贷:银行存款;借:待摊费用贷:预付账款,应付账款
2018-06-01 09:36:37
你好 借:固定资产  如果金额很多,放这个科目 库存商品  金额小放到这边 贷:银行存款
2023-04-12 22:02:03
没有发票正常做账,不允许抵扣所得税就可以的。
2022-03-18 14:20:49
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