送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-23 09:54

抵减的时候8月做抵减分录  希望能帮到你

追问

2018-10-23 09:57

那7月份购买金税盘 怎么做分录

meizi老师 解答

2018-10-23 09:59

金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
  借:管理费用480
    贷:银行存款/现金480
抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)480
借:管理费用 -480
服务费280元的账务处理: 
支付技术维护费时,
  借:管理费用    280
    贷:银行存款/现金     280
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280
借:管理费用   -280
  你可以参考下这个分录

追问

2018-10-23 10:07

老师 全额抵了480 为啥还要做抵服务费280的分录

meizi老师 解答

2018-10-23 10:12

金额你可以不管  你参考具体分录做就可以  把税盘 和服务费的分录分开做就是  抵减的时候再做抵减分录

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相关问题讨论
借:管理费用 贷:现金,抵扣,借:应交税费-减免税款 贷:营业外收入,借:管理费用 应交税费-进项 贷:现金
2017-05-19 11:23:59
您好 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税款 贷:管理费用
2019-06-12 10:49:58
你好! 1购买 借管理费用…办公费 贷银行存款 2抵税 借应交税费…应交增值税 贷管理费用…办公费
2020-07-18 22:30:38
抵减的时候8月做抵减分录 希望能帮到你
2018-10-23 09:54:49
借:管理费用  贷:现金,抵扣时,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用
2016-11-17 11:06:08
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