- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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没有年初数,就是年初数是0处理
2018-10-22 20:01:14

您好,先要查明之前银行存款是怎么来的?可以计入其他应付款法人名下金额不大的话。
2020-04-22 16:30:12

你好,你知道原因的话可以。
2020-05-27 15:16:37

同学,你好,原来暂估的不能和付款的混淆,暂估入库:借:库存商品(不含税)贷:应付账款,银行支付:借:预付账款7W,贷:银行存款7W,发票来了之后,冲回原来暂估的,然后再根据发票做正确的
2020-04-01 13:40:42

你好,退回到3月份更正,
2019-06-13 16:44:01
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