送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-22 19:32

你好,按上年期末余额取数

东梅 追问

2018-10-22 19:33

老师,公司从来都没有建账的,做得是流水账。现在重新建账套

邹老师 解答

2018-10-22 19:34

你好,那重新建账需要从第一笔业务发生的时候建账,这样就没有期初数的

东梅 追问

2018-10-22 19:37

第一笔业务发生,不知道什么时候,单据可能有些都不齐全了。现在我问得是内账的应付职工薪酬的期初数据怎么建账?

邹老师 解答

2018-10-22 19:38

你好,期初数你可以根据目前没有发放的工资计入

东梅 追问

2018-10-22 19:39

损益类科目的本年累计数,填写0吗?

邹老师 解答

2018-10-22 19:40

你好,本年累计借方,贷方分别填写,期末余额才是0的

东梅 追问

2018-10-22 19:41

本年累计借方和贷方,去哪里找数据?原来就没有建账的?

东梅 追问

2018-10-22 19:41

我发现学堂的老师,你们都是不懂这些建账到出报表的最基本的账务处理吗?

邹老师 解答

2018-10-22 19:43

你好,没有建账,就没有本年累计借方,累计贷方的
需要之前建账了,现在新建账套,才可以根据之前账套录入期初,本年累计发生额的
如果之前都没有建账,就无法获取这些数据的

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你好,按上年期末余额取数
2018-10-22 19:32:18
单位部分需要通过应付职工薪酬科目
2021-08-09 17:00:28
同学您好,您当月计提当月支付的话,那应付职工薪酬应该是没有余额的,当月计提,次月支付的话,那余额就应该是当月计提的部分
2021-05-29 14:20:46
你要看是不是少计提了工资,如果是的话,就要补记提
2020-03-04 15:54:40
你好 计提小了,或发放多了
2019-09-04 19:13:33
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