付材料款20万,后期拿发票金额是19.9万,剩下的差额做什么会计分录?差额不退还
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于2018-10-21 19:46 发布 953次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,不退的可以做营业外支出借库存商品 应交税费 营业外支出贷银存
2018-10-21 19:49:08

你好,剩下的在预付账款借方余额,款不退了?
2018-10-18 18:33:56

您好,为什么出现这差额,具体什么原因
2019-04-16 12:57:07

你好,剩余的144不需要支付吗?
2019-03-06 09:22:13

同学,你好
借:费用、库存商品
应交税费
贷:银行存款
应付账款
2021-11-01 14:18:25
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