送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2018-10-21 17:50

你好!
主营业务收入借减贷增

zero 追问

2018-10-21 17:59

老师,那个手续费计入其他应收款,不是计入财务费用吗?那这个没法提供发票的哦!还有就是,我们支付商家2000元,怎么会借其他应付款3000呢呢?我理解是这样的,借其他应付款2000,主营业务收入982,应交税费29贷,银行存款3000,因为只有这样才抵掉提现时的银行存款金额,不知道对不对,老师,麻烦你细说一下。那收入为什么不能计入借方呢?借其他应付款2000,主营业务收入1000,应交税费。贷银行存款3000,这个银行存款能抵掉提现时的借方的银行存款。因为收入增加不是计入借方吗?

蒋飞老师 解答

2018-10-21 18:01

你好!
收入增加记贷方,减少记借方的

zero 追问

2018-10-21 18:21

那你的意思?我支付商家2000,就该借应付账款3000,贷银行存款2000,主营业务收入1000

蒋飞老师 解答

2018-10-21 18:25

你好!
买的时候,是没有收入的

zero 追问

2018-10-21 18:33

你在说什么?

zero 追问

2018-10-21 18:33

能接着那个老师问吗?感觉你不懂我的问题!

蒋飞老师 解答

2018-10-21 18:35

借贷方向首先弄清楚了

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你好! 主营业务收入借减贷增
2018-10-21 17:50:25
您好,可以直接借:其他应付款,正好冲上个月的金额
2019-04-11 16:03:21
您好!2个都是可以的。
2016-11-14 15:42:48
你好,因为收到的时候计入预收账款贷方,确认收入 的时候就需要结转到借方,这样预收账款余额才可以结平的
2020-08-12 21:45:25
您好,请先详细介绍业务老师才能给您回答
2024-04-23 21:19:05
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