上月有笔收入做少 借 银行存款 贷其他应付款 贷主营业收入 贷应交税金 应该是 借银行存款 贷主营业收入 贷应交税金 这个月怎么改?如果直接做 借其他应付款 贷主营业收入 贷应交税金 那借方增加了其他应付款 我感觉不对,应该怎么做
墨墨子
于2019-04-11 15:50 发布 1478次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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您好,可以直接借:其他应付款,正好冲上个月的金额
2019-04-11 16:03:21

您好,是的。
2017-08-07 23:49:58

同学你好,发票进行报销后就冲减了之前的其他应付款,所以计借方。
2019-08-01 13:50:02

借库存商品
应交税费_应交增值税(进项税)
贷:应付账款
结转:
借:主营业务成本
贷:库存商品
销售
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费_应交增值税(销项税 )
资金流入
借:银行存款 贷:应收账款
资金流出
借:应付账款 贷:银行存款
2020-11-16 15:04:09

同学你好
因为之前就用了其他应收款这个科目
2023-06-21 10:02:32
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