老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

小规模纳税人增值税申报时,申报主表汇总销售额计算出的增值税和每张发票税额的合计值存在误差,按申报主表交税后,“应缴税金—应交增值税“科目有零星结余,如何处理?
答: 按差额转入营业外收支。
为什么增值税科目余额表应交增值税—未交增值税金额和报税主表里的该缴纳增值税金额不一样
答: 你好; 不一样的话 你注意看看 是否你结转分录不对; 你考虑下上期是否有留抵进项税或者进项税转出的情况
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
1、借:应交税金--应交增值税--销项税额贷:应交税金--应交增值税--进项税额应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)2、借:应交税金--应交增值税--转出未交增值税(销项减去进项的差额)贷:应交税金--未交增值税这两笔的摘要怎么写?
答: 1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税








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天天向上 追问
2018-10-20 14:39
王雁鸣老师 解答
2018-10-20 14:51
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2018-10-20 14:56
王雁鸣老师 解答
2018-10-20 15:00
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2018-10-20 15:50
王雁鸣老师 解答
2018-10-20 15:51