一家注册了一年的建筑公司,没有经营,开户行里没钱,只有费用支出,都是老板自己支付,购买的办公用品,房租都没有发票,以前都没做账,现在让我补齐,该怎么做账
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于2018-10-19 10:52 发布 1243次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-10-19 10:54
只要是老板垫付的款项,就计入其他应付款--老板科目反映。
该计入费用的计入相关费用科目核算就是了。
相关问题讨论
只要是老板垫付的款项,就计入其他应付款--老板科目反映。
该计入费用的计入相关费用科目核算就是了。
2018-10-19 10:54:57
您好!你可以先用收据入账,先把账做对。
2018-10-23 11:05:49
你现在建帐是根据你实际有的余额作为期初余额建帐处理。
2020-02-09 00:12:30
借:管理费用--办公费 贷:其他应付款--老板
需要有发票的,不然到所得税汇算清缴时,是要纳税调增的。
2018-03-19 14:31:41
你好!借管理费用-XX费用 贷其他应付款-老板
2017-11-17 11:28:52
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