老师,我们电费一次性交给了承租方,但还拿不到发票,款也没有走公户,会计准备不是没有预提费用科目了吗,那我是不是做“借:销售费用——水电费 贷:其他应付款——电费”
皓欣妈妈
于2018-10-19 08:42 发布 503次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好,可以的,没有发票的不能税前扣除,汇算清缴调增
2018-10-19 08:53:21

你好
1.请问老师销售产生的运费应该计入什么呢?销售费用-运费?算入成本应该是不对的吧?——计入销售费用
2.如果发货给客户,运费是我们垫付的,后面要向客户收取货款的时候同时加上这笔运费要怎么做账呢? 运费应该不能做收入吧,是不是可以是,这边支付运费的时候:借:其他应付款-运费 贷 银行 ,等收取回运费的时候,借:银行 贷:其他应付款?——要看运费的发票是开给哪个公司的,如果开给对方公司,您公司是属于垫付,记入往来科目,如果开给您公司,不属于垫付,您公司需要确认收入,
2020-03-31 16:27:31

是的,就是之前计提的红字分录
2019-08-08 10:25:00

您好,别的单位给公司提供了服务并开具了专票,公司还未付款。
2019-08-05 17:32:36

老师,请问当客户提货时,单价按销单价算,冲其他应付款时,又该如何作帐呢?
2017-01-10 13:12:06
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