老师9月份开的发票,10月份才做账报税处理9月份的账,跨月了,加上这张年度利润超过100万,企业所得税减免不着了,怎么处理呢老师?急
微笑smile
于2018-10-18 14:37 发布 681次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,不需要针对减免金额做分录。
只需要按减免之后实际需要缴纳的税款金额做计提,缴纳分录就是了
2021-07-10 15:29:26

这个现在只能是在10月冲红处理,再更正。对9月报税已没有影响,9月必须报税
2018-10-18 14:41:16

你好,不需要申请,直接填写减免就可以了
2017-05-09 16:42:33

然后再结转本年利润,对吧
2018-01-15 16:45:59

三免三减半填写107020所得税优惠明细表
2019-05-06 14:36:56
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