送心意

meizi老师

职称中级会计师

2018-10-17 11:54

9月的时候没收到发票 收到材料 先暂估入库  借方原材料暂估入库 贷方银行  10月收到发票冲暂估分录 借方原材料暂估入库 金额负数 贷方银行金额负数   然后按发票重新入库入账  借方原材料 贷方银行

曉傅 追问

2018-10-17 14:56

但九月购买材料时,我计入的分录是:借预付账款-x公司 贷银行存款。那现在已经收到发票了,怎么把预付账款冲回呢?

曉傅 追问

2018-10-17 14:59

我用这个分录可以?

meizi老师 解答

2018-10-17 15:09

如果是直接购买材料来用的话可以……如果是购进材料回来销售,按我上面写的分录做

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相关问题讨论
你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
9月的时候没收到发票 收到材料 先暂估入库 借方原材料暂估入库 贷方银行 10月收到发票冲暂估分录 借方原材料暂估入库 金额负数 贷方银行金额负数 然后按发票重新入库入账 借方原材料 贷方银行
2018-10-17 11:54:53
你好!原材料收到了吗?收到可以暂估入库,你的分录不准确
2018-10-09 17:17:46
你好 以后材料还给开票过来么?内账还是外账。
2021-04-11 12:24:54
借:预付账款 贷银行存款
2019-09-22 13:25:04
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精选问题
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  • 老师,请问公司买茶叶公司自用的能入办公费用

    可以的,公司买茶叶公司自用的能入办公费用

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