老师好,境外的单位给我单位提供咨询服务,并开增值税专用票给我单位,国内税务局要求我们此项业务交增值税和所得税,这个业务怎么处理呢
小月月
于2018-10-17 10:08 发布 766次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2018-10-17 10:10
按照所开的专票带上合同纳税就可以了
借 应交税费
贷 银行存款
相关问题讨论

按照所开的专票带上合同纳税就可以了
借 应交税费
贷 银行存款
2018-10-17 10:10:42

你好,给服务单位开出135000专票时,借:银行存款或者应收账款,贷:主营业务收入、应交税费,个人给你单位开具132300专票时,借:主营业务成本、应交税费,贷:银行存款或者应付账款。
2018-08-01 14:52:01

因为服务发生在境外 所以是免征增值税的哦 我国的增值税 是主要对发生在中国境内的业务征收的哦
2019-12-29 20:56:29

你好 ; 代缴了 意思是对方给你开票了 没有帮业主单位 开票吗 ? 这样 到时你抵扣了。 你还需要的开票给业主的
2022-05-10 10:44:02

需要进行代扣代缴增值税、所得税
2019-08-29 23:33:47
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