老师,存货不小心计入长期待摊费用了,也摊销了,汇算 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
今年,23年汇算清缴清缴用的发票对方公司被查出虚 问
您好,在纳税调整表其他这里30行,调增就可以 答
老师,26年5月更正了24年的企业所得税汇算清缴申报 问
你好,财务报表也是需要更正的 答
老师,收据入账,现在是不超过1000元,可以入账税前扣 问
对,现在最新的政策是不超过1000元就可以不用开发票 答
老师,您好,个体工商户可以看专票吗,开保洁服务费 问
您好,开专票可以的,个体户也可以开专票 答


老板从银行打了100万给供货商,备注写了设备款,这个分录是做应付账款还是在建工程?
答: 写预付账款一供应商,这样比较清楚
支付货款给供应商,已经做了会计凭证(借 应付账款 贷 银行存款)。收到货了(生产用的设备,货值三万),供应商开具发票过来,这个发票的会计分录怎么做呢
答: 您好,借:固定资产 进项税 贷:应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师我们老板9月从银行贷款存基本户100万,分录借银行存款100万贷长期借款100万,后来从基本户给他转了90万,这个分录是借其他应付账款法人90万,贷银行存款90万,查看其他应付账款余额是负数给他还多了,怎么办?其他应付账款负数对吗?另外这个不需要交个税吧?
答: 从基本户给他转了90万 借其他应收款贷银行存款





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