支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

我们公司属于销货方,期末预收账款贷方挂了很大一笔金额,但已开出发票,是应该收回但并未收回的货款吗?
答: 这个是应该及时办理结算的款项,是要冲减预收账款余额的。
6月份收到货款35万记的预收账款,9月份又收到30万货款,并给对方开 了61万的发票
答: 借:银行存款 35 贷:预收账款 35 借:银行存款 30 贷:预收账款 30 借:预收账款 60 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们现在配合企业做活动,先开票给对方公司。货款和商品都是下个月以后才会陆续发生,这种情况是不是可以将发票先记入预收账款里面,待发货收款后在转成收入
答: 开了货物的发票需要确认收入


兔子 追问
2018-10-12 13:31
辜老师 解答
2018-10-12 13:39
兔子 追问
2018-10-12 14:17
辜老师 解答
2018-10-12 14:25