送心意

马老师

职称初级会计师,税务师,中级会计师

2018-10-11 08:44

期初收到的时候是没有加税分离,全部按照含税价个计入了收入,所以收入里包含了3%的增值税,月底进行加税分离,把包含的税金从含税收入剔除出来所以借主营业务收入贷转出未交增值税

慧芳 追问

2018-10-11 08:57

嗯嗯,谢谢,明白了

马老师 解答

2018-10-11 08:59

不客气,我建议你工作中还是按照正常套路出牌。不要学这个方法,这是老会计走的捷径,但是容易出错。打基础阶段就正常化
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期初收到的时候是没有加税分离,全部按照含税价个计入了收入,所以收入里包含了3%的增值税,月底进行加税分离,把包含的税金从含税收入剔除出来所以借主营业务收入贷转出未交增值税
2018-10-11 08:44:05
你好!借本年利润 贷管理费用
2019-03-18 09:42:58
借:管理费用等--房租/水电费 贷:库存现金等 借:本年利润 贷:管理费用等--房租/水电费
2018-08-22 17:09:00
同学你好,制造费用在月末是转入产品的生产成本中 结转分录 借,生产成本 贷,制造费用;
2022-02-28 10:02:52
你好!借本年利润 贷管理费用-水利基金
2019-03-18 10:09:16
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