送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-10-10 14:19

你好,没有销售没有应纳税额,本期只需要做费用分录,等实际抵扣再做减免分录的

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相关问题讨论
你好,没有销售没有应纳税额,本期只需要做费用分录,等实际抵扣再做减免分录的
2018-10-10 14:19:46
你好,可以的 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2016-06-01 12:10:59
借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数
2019-08-30 14:58:27
你好! 不足抵扣的,下期再抵扣。企业应交增值税>或=0,不可以是负数的
2019-07-05 22:28:23
你好 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款
2019-02-20 17:51:58
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