公司有一张2016年进项发票,现在对方被税务查,这张发票做为失控票。现在税务局要求我补交这笔税款。这笔税款补交后,帐要怎么做。要调以前年度的帐吗?
一起加油
于2018-10-10 13:07 发布 1519次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
相关问题讨论

你好!
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税
应交税费-应交企业所得税
2018-10-10 13:34:36

不知道年底所得税用不用补交?
2018-07-31 20:43:21

你好!
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-进项税额转出
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际支付;
借:应交税费
贷:银行存款
支付罚款;
借:营业外支出
贷:银行存款
2018-01-02 12:26:57

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-08-25 09:02:45

计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交企业所得税
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款
2017-10-13 17:30:08
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