送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-10 12:54

你好,你在预缴税款那张明细表中,本期发生额填写预缴税款的金额,本期实际抵减税额填写0。等以后需要缴纳税款时,再填写本期实际抵减税额数字就可以了。

平平淡淡才是真 追问

2018-10-10 13:00

那如果这样的话,增值税主表上的本期应纳税额就是负数吧!

牛老师 解答

2018-10-10 13:51

主表上就不现实预缴税款的金额,什么时候明细表里填写了本期实际抵减税额的金额,什么时候才会将数据带入主表。主表中留抵税额应该与你公司未考虑预缴税款时应留抵的税额一致。

平平淡淡才是真 追问

2018-10-10 14:32

预交的附加税呢?

牛老师 解答

2018-10-10 15:54

预缴的附加税建议直接计提就可以了,不要在纳税申报时申报。

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