送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-10-09 16:26

你好!那你发生了什么业务呢

易桥 马丽 追问

2018-10-09 16:28

只有工资

宋生老师 解答

2018-10-09 16:28

你好!那就做工资的分录就好了。

易桥 马丽 追问

2018-10-09 16:28

怎么做老师

宋生老师 解答

2018-10-09 16:29

你好!你是计提工资还是发放工资呢

易桥 马丽 追问

2018-10-09 16:32

计提是:借:应付职工薪酬-工资 
贷:其他应付款   对吗老师

易桥 马丽 追问

2018-10-09 16:34

发放是:借:库存现金或银行存款 
贷:应付职工薪酬

宋生老师 解答

2018-10-09 16:37

你好!不是,你做反了。计提是借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 
然后方法是借应付职工薪酬 贷现金等。

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相关问题讨论
你好!那你发生了什么业务呢
2018-10-09 16:26:35
您好, 借应收账款 贷主营业务收入应交税费应交增值税。
2021-03-05 10:47:06
和你开发票分录是一样的,无票收入
2019-04-28 14:26:48
您好,跟一般的营业收入一样做账的。
2017-01-19 20:02:19
和你开发票分录是一样,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2019-07-03 15:06:26
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