给快递公司预付账款,月底结账了,多余的款项退回来了,,快递费用开票了,该怎么做账呢
totorry
于2018-10-09 10:25 发布 1204次浏览
- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2018-10-09 10:28
你好,1 预付时 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款
2 开票并退回多余款项 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款/其他应收款
借:银行存款 贷:预付账款/其他应收款
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你好,1 预付时 借:预付账款/其他应收款 贷:银行存款
2 开票并退回多余款项 借:销售费用 应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款/其他应收款
借:银行存款 贷:预付账款/其他应收款
2018-10-09 10:28:49

你好
借:管理费用等科目,银行存款,贷:预付账款
2022-04-09 17:27:00

借:银行存款 贷:营业外收入
2019-06-05 10:53:58

你好,你平时付快递费的时候已经做账了,月底和快递公司再对账,金额有差异是吗?如果少了补做一笔销售费用就行,多了就冲掉
2024-05-29 20:05:07

借:应付账款-快递公司 2900
借:营业外支出 172
贷:应收账款 3072
2017-11-03 11:31:13
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