老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答
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老师,我们公司在做技术服务和安装服务时,配了很多自己的库存商品出去,但是开给客户的发票,就只开服务费。那我这些用在这项服务的商品怎么处理。可以跟着配出去吗。但发票上又没有开商品。可以配吗
老师,请问发现跨年有个库存商品的价格入错了,有技术服务,之前是分别记账为库存和管理费用下的技术服务,有进项税额,但是金额记错了,要怎么调整吖?
老师,我购进信息技术服务,可以直接做账 借:主营业务成本 贷:银行存款吗?开出去的也是信息技术服务 还要通过库存商品去结转吗?
我公司销售产品 商品报价里包含了技术服务费,成本里有外购的技术服务费,21年底暂估入库了5万,给来的发票是技术服务费。一般暂估入库都是商品 不知道技术服务费是不是可以暂估呢







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夏雨 追问
2018-10-11 08:36
鑫鑫老师 解答
2018-10-11 17:59