最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
老师,请教一下,员工每月发工资,不申报个税,次年做汇 问
您好,没有申报工资,不需要汇算清缴 答
老师:现在工资个税怎么计算的,如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后,再*3%计算个税 答
小规模公司,上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报,不然就是虚假申报,要罚款的 答
老师好,1、我公司员工汇入我公司的款打错了,公司退 问
借银行存款,贷其他应付款 支付出去,做相反的, 借银行存款,贷预收账款5万, 借预收账款5万,贷银行存款。 答

上月做了暂估,已将成本结转到本个利润,本月收到票做了红冲,需要红冲回本年利润吗?
答: 你好!不需要调整本年利润。
12月底结转本年利润,因本年利润余额在借方,不小心做成:借:本年利润,贷:利润分配_未分配利润,做成红字了,怎么冲减?
答: 对的,你结转的没问题
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好,我上个月把库存商品在月末给结转了,也结转到了本年利润,现在我用红字冲销法冲去,那冲销的成本(本年利润)是不是就影响了本月的利润?原本本月利润3万多,那再加上冲销的(本年利润贷方),那岂不是增加了利润?
答: 您好 请问什么原因要冲销


ID 追问
2018-10-08 15:07
QQ老师 解答
2018-10-08 16:15