老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

小规模企业因外管证预缴企业所得税,那么这个月应该怎么报企业所得税?
答: 我单位应交所得税比预缴的大,预缴这部分在申报中怎么扣除
小规模企业8月份开具的外管证在外地预交的增值税、附加税、企业所得税在10月份税务申报时候怎么填列?
答: 增值税主表中有个预缴栏,同时也要填附表4 预交的附加不用在本地审报 所得税从已交税款中填上就行
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
小规模企业,九月计提企业所得税,十月扣缴7月8月9月企业所得税,九月的分录应该怎么写,十月的分录应该怎么写
答: 一、九月计提企业所得税的分录是: A、借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税 B、结转时,分录是: 借:本年利润 贷:所得税费用 二、十月份缴纳企业所得税的分录是: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款




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蒋飞老师 解答
2018-10-07 15:18
趙明明 追问
2018-10-07 15:23
趙明明 追问
2018-10-07 15:25
蒋飞老师 解答
2018-10-07 15:27
蒋飞老师 解答
2018-10-07 15:28
趙明明 追问
2018-10-07 15:31
蒋飞老师 解答
2018-10-07 15:34