这边七月份到国税代开了增值税专用发票,然后九月份的时候购货方说发票开错了,要重开。这边也帮她重开了,这个账务应该怎么处理呢?

会计学堂辅导老师
于2018-10-07 10:59 发布 662次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-10-07 11:02
您好,把原来7月份的发票要回来,去税务局开具红字发票处理,然后一个红字发票,做销售红冲,一个重新开的发票,做正常销售处理即可。
相关问题讨论
您好,可以直接作废了
2022-03-30 19:34:25
你好!
当月的可以作废,跨越的冲红。
2022-02-25 19:44:25
您好
去年未认证的增值税专用发票开错了,是开红票
然后重新开具正确的
2022-04-14 19:59:30
你好 收到负数 发票时 进项转出
2022-11-21 11:33:37
你好,你把这个销项作废了,应该是销售方来开负数发票。
2022-05-06 15:43:49
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2018-10-07 11:35
王雁鸣老师 解答
2018-10-07 11:37