送心意

文老师

职称中级职称

2018-10-06 21:40

您好,最好8月份的要入账,然后9月份再红冲,要不然到时候8月份的收入和税费会帐实不符。如果您就确定不入账,那您九月份红冲的也就不能入账,到九月份的时候帐上还是对的。

暖心& 追问

2018-10-06 21:43

那我九月的未交增值税为67,到了第三季度了,需要计提附加税吗?小规模纳税人

文老师 解答

2018-10-06 21:43

这是在减免范围内的吗

暖心& 追问

2018-10-06 21:46

我八月分的财务报表都已经生成,原始凭证都打印成册了呢

文老师 解答

2018-10-06 21:52

您好,那或者就不入账了,原始的发票可以放在正确的发票的凭证后面,因为您补入账的话,也是一正一负冲减掉了。

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您好,最好8月份的要入账,然后9月份再红冲,要不然到时候8月份的收入和税费会帐实不符。如果您就确定不入账,那您九月份红冲的也就不能入账,到九月份的时候帐上还是对的。
2018-10-06 21:40:21
你好 你没有就做支付 借管理费用 贷银行存款 抵减再做 借应交税费-应交增值税-减免税额 借管理费用 负数
2020-06-02 10:59:52
你好 如果有未开票收入 也是需要申报的
2019-10-13 11:43:23
开了票没做收入?意思是收入确认在了10月?我建议先红冲5月开的发票,,如果已经给客户就不能冲,10月就不开这部分的发票就可以了
2019-11-06 12:11:11
同学你好 填写申报表的时候可以自动采集
2022-08-23 10:31:43
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