之前三月份提的备用金,而八月份想直接从备用金给该员工报销办公费用。分录要怎么做呢?

曉傅
于2018-10-02 20:27 发布 881次浏览

- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-10-02 20:30
你好,如果之前备用金计入了其他应收款,直接借:管理费用等-办公费,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应收款就可以了。
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你好,如果之前备用金计入了其他应收款,直接借:管理费用等-办公费,应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应收款就可以了。
2018-10-02 20:30:31
你好,1借备用金分录是 借:其他应收款30000 贷:银行存款/库存现金 30000
2报销费用并规划备用金 借:管理费用 8165.44 银行存款/库存现金 21834.56 贷:其他应收款 30000
2018-09-29 15:00:04
你好!7月应该记如其他应收款或预付账款,这个月冲回
2018-09-25 10:41:56
同学,你好,具体分录如下:
借其他应收款=-业务员,贷银行存款
回来报销的时候,借原材料,贷其他应收款-业务员
2022-01-06 14:40:50
您好,之前员工提前支备用金时,借:其他应收款-XX 贷:现金 ,报销时,借:费用 贷:其他应收款-XX
2018-09-13 15:35:20
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2018-10-02 20:33
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2018-10-02 20:38