送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-30 21:44

您好,按发票发票金额109902(含税)106700.97(不含税)做收入和确认税金处理,按余工程款是101208.75支付给了挂靠公司做成本处理即可。

Luck Fairy 追问

2018-09-30 21:57

关键是都这样做的话,在加上企业平时的费用,都是亏本的

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 21:58

您好,是的,否则,付出去的工程款,怎么冲平呢?

Luck Fairy 追问

2018-09-30 21:58

利润表都是亏的

Luck Fairy 追问

2018-09-30 21:59

我最担心的还是10月申报三季度的财报,怕有风险,左右为难啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 22:01

您好,这确实是个问题,如果怕亏损的话,也可以少确认点成本,支付出去的款项,先挂在往来账上吧。

Luck Fairy 追问

2018-09-30 22:03

挂上去,只会越挂越多没办法消的

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 22:05

您好,是的,不过以后如果收入增加了,也可以慢慢消化的。

Luck Fairy 追问

2018-09-30 22:07

全部是挂靠,真的想不到收入怎么会多

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 22:08

您好,会不会自己公司承包工程来做啊,那样的话,收入会多一些的。

Luck Fairy 追问

2018-09-30 22:12

自己做的,老板也是扣完税和管理费,其余的全部转出去了,也是按挂靠处理的

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 22:13

您好,哦,那这样的话,规模做大了,工程做多了,收入就会多了。

Luck Fairy 追问

2018-09-30 22:16

希望会这样,可是眼下怎么办啊

王雁鸣老师 解答

2018-09-30 22:18

您好,眼下如果想有利润的话,就少结转点成本吧,支出工程款挂在往来上处理。只能这样了,或者把自己公司的费用,少入点账处理也可以的。

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您好,按发票发票金额109902(含税)106700.97(不含税)做收入和确认税金处理,按余工程款是101208.75支付给了挂靠公司做成本处理即可。
2018-09-30 21:44:37
您好,按发票发票金额109902(含税)106700.97(不含税)做收入和确认税金处理,按余工程款是101208.75支付给了挂靠公司做成本处理即可。
2018-09-30 21:44:31
您好 要对方提供发票 才可以把钱领出 如果是核定征收,是扣完相关税费和管理费就可以把钱汇出 查账征收,但是没有发票,可以以发放工资 分红的方式把钱拿出来
2020-06-20 09:12:02
如果是核定征收,不需要有发票的,直接做成本就可以
2018-12-04 11:50:55
你好,9月开票不含税金额86236元,免增值税及附加,个税不免
2019-10-24 09:56:33
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