差额就是免抵税额这个问题,按照税负算要交的增值 问
你是生产企业出口的吗? 答
老师 如何做到在电脑上编辑wps的表格文件数据之 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问公司2025属于亏损,汇算清缴之前未取得发票再 问
需要弥补亏损后再缴纳税款。 答
货代公司是一般纳税人,外贸公司也是一般纳税人,货 问
你好,普票就可以的这里 答
老师,这块我怎么填写,法人已经在另一个公司开支了, 问
没在公司领工资就是0 答

我要改变以前做的,借:管理费用-印花税,营业外支出,借:银行存款
答: 你好,你指的是什么?应交税费的处理?最新的规定 财会(2016)22号规定:借记 税金及附加
之前做的印花税,借:管理费用-印花税,营业外支出-滞纳金,借:银行存款现在要改变成税金及附加-印花税,我是只红冲 借:管理费用-印花税,借:银行存款,还是把整个分录包括营业外支出,都冲掉,再做正确的分录呀?
答: 你好,如果是今年发生的,可以直接 借:税金及附加 借:管理费用 负数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
补缴2017年的印花税 需要计提吗? 补缴的时候现计提借:管理费用-印花税贷:应交税费-印花税交并支付滞纳金借-应交税费-印花税借-营业外支出-税收滞纳金贷:银行存款购买2017年账本印花税票。 需要计提吗?借:管理费用-印花税贷:银行存款
答: 可以这样计提,然后缴纳,现在印花税计入税金及附加科目了,5元的账簿的印花税自2018.5.1之后免征









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2018-09-30 12:47
老江老师 解答
2018-09-30 12:47