送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-27 16:28

你好,错误的分录是?正确的分录应当是?

罗达 追问

2018-09-27 17:25

以前都是这么登记的  借管理费用12500销售费用13800 贷应付职工薪酬25294.4 应交个人所得税1005.6      缴纳借应交个税1005.6  贷银行存款1005.6 
我可不可以 这个月做个红字  重新这样写借管理费用12500 销售费用13800  应付职工薪酬26300  缴纳的时候 借借应交个税1005.6  贷银行存款1005.6 
补发一个 借应付职工薪酬1005.6 贷应交个税1005.6呢

邹老师 解答

2018-09-27 17:32

你好,可以这样调整

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相关问题讨论
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资
2022-04-01 16:28:52
您好 借:管理费用-工资 销售费用-工资 制造费用-工资等 贷:应付职工薪酬-工资
2020-01-04 14:54:40
您好,冲掉是可以的,但是跨年度的话会涉及到以前年度损益的调整
2019-12-30 21:40:08
一、借:管理费用——工资 借:销售费用——工资 借:生产成本——直接人工 借:制造费用——工资 贷:应付职工薪酬——工资
2019-10-14 16:04:37
借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用、在建工程)--工资 贷:应付职工薪酬
2019-07-29 09:22:02
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