送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-25 21:07

借款时计入的备用金科目吧,分录应该为:借:管理费用/制造费用等-差旅费,应交税费—应交增值税-进项税额(如有),贷,备用金-6000,银行存款836

大个 追问

2018-09-25 21:17

老师这是唯一的答案吗  预支时候 借:预付账款 6000  贷:库存现金6000  借:管理费用 6836  贷预付账款  退补时  借:预付账款 836 贷:库存现金836  我这样想是对的吗

牛老师 解答

2018-09-25 21:48

你这样是对的,你如果之前计入了预付账款6000,报销时直接冲掉预付账款6000就可以了。

大个 追问

2018-09-26 06:39

借管理费用  贷预付账款  这一步的金额应该写多少呢  老师  什么情况下  按你写的那种分录呢

牛老师 解答

2018-09-26 07:14

正常情况下应该按我说的分录来写。因为你之前借备用金的时候将6000元计入了预付账款,那报销的时候只能对应着把6000元给冲掉。只能借管理费用6000,贷预付账款6000。这个报销分录如何写要看之前借款分录如何写的,要做到对应。

大个 追问

2018-09-26 09:47

嗯好的明白了 谢谢老师耐心解答

牛老师 解答

2018-09-26 10:22

不客气,希望回答对你能有帮助。

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2018-09-25 21:07:11
你好!还有现金银行的流水账账本,
2018-05-30 14:02:05
按照上面底稿广宣费不需要填
2020-05-19 22:52:19
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2016-07-11 11:47:53
你好学员,将会计分录填制到记账凭证后,根据记账凭证登记总账和明细账,月末进行结转,对账后根据
2022-01-11 22:36:55
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