继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

去年购买的无形资产金额29800元,去年12月份至今年6月份都摊销了的,公司在7月份要把无形资产退回给销方,于8月份时已按全额29800元做了红冲,到时销方再重开一张发票给公司金额是17383元,相当于是去年12月份至今年6月份的费用,这种情况,我这个月要把之前已摊销的费用红冲吗?还是等到时对方把发票开过来以后,才将多摊销部分金额红冲就可以了?
答: 这个月不用将以摊销的费用红冲,等到发票回来时,再将多摊的费用冲销。到时候最好写个情况说明。
去年购买的无形资产金额29800元,去年12月份至今年6月份都摊销了的,公司在7月份要把无形资产退回给销方,于8月份时已按全额29800元做了红冲,到时销方再重开一张发票给公司金额是17383元,相当于是去年12月份至今年6月份的费用,这种情况,这个月要把之前已摊销的费用红冲吗?还是等到时对方把发票开过来以后,才将多摊销部分金额红冲就可以了?
答: 这个月不用将以摊销的费用红冲,等到发票回来时,再将多摊的费用冲销。到时候最好写个情况说明。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
无形资产摊销可以借管理费用-无形资产摊销,贷无形资产吗
答: 您好,不可以的,一般情况下,借;管理费用-无形资产摊销,贷:累计摊销。

