送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-23 10:52

您好,要计提,发放时,借,应付职工薪酬-福利费,贷,现金,计提时,借,管理费用-福利费等科目,贷,应付职工薪酬-福利费。

  追问

2018-09-23 10:56

那这个福利费 下个月交纳的时候需要交纳个税吗

王雁鸣老师 解答

2018-09-23 11:02

您好,如果全部员工都有份的,就要交个税的,否则,不需要交的。

  追问

2018-09-23 11:39

全部给员工    那交纳个税的时候 我直接在纳税申报表上把这个福利费的钱加上去就可以了吗?  如果直接加上去  那我账上并没有计提福利费的个人所得税  最终交纳的所得税那跟账上的数据不相符    这个怎么处理呢

王雁鸣老师 解答

2018-09-23 11:47

您好,可以的,到时候再把差额计提出来即可,计提时,借,管理费用-福利费等科目,贷,应付职工薪酬-福利费,同时,借,应付职工薪酬-福利费,贷,应交税费-应交个人所得税。

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相关问题讨论
您好,计提时根据职工所属部门:借:生产成本或费用 贷:应付职工薪酬 ,发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款。
2018-09-05 10:18:45
你好, 借:生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬_福利费 借:应付职工薪酬_福利费 贷:银行存款
2022-01-26 09:49:17
你好,福利费现在的准则规定是不需要计提的,实际发放时做,借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费
2019-08-25 20:09:46
第一种分录
2016-02-15 09:17:52
您好,要计提,发放时,借,应付职工薪酬-福利费,贷,现金,计提时,借,管理费用-福利费等科目,贷,应付职工薪酬-福利费。
2018-09-23 10:52:22
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