送心意

文老师

职称中级职称

2018-09-21 16:44

您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。

鬼马狂想曲 追问

2018-09-22 09:03

主要是核算当期利润的时候,觉得没办法准确的结转成本,不知道要怎么算成本,因为后面还会有返现

鬼马狂想曲 追问

2018-09-22 09:06

除了返现的金额,其他开单的钱都会开发票的

文老师 解答

2018-09-22 12:09

您好,假如当月不结算的话,您也不应该入账。

鬼马狂想曲 追问

2018-09-22 14:04

那这个月末结转成本是按照进价来核算成本,但是实际成本没有那么多啊,后期返现到了我怎么做分录,怎么核算成本呢

文老师 解答

2018-09-22 16:22

后期返利了,再凭发票冲减成本。

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相关问题讨论
您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
2018-09-21 16:44:57
预付的钱计入预付款,后期进货直接冲销预付账款
2018-09-28 16:32:11
可以在应付账款下面反应
2019-08-05 11:09:21
借;预付账款 贷;应收账款
2017-05-22 20:11:55
您好,分录,借;营业外支出-坏账损失,贷:预付账款。
2017-06-07 23:01:51
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