老师,如果我们的记的是应收账款-美元,但是收到的是 问
同学你好 对的 2.用当月的 答
老师,这道题第二问我做错了,看答案也看不懂,给我讲 问
您好,看看题目马上给你解答 答
企业向银行申请银行本票时拨付的资金,属于其他货 问
对的是的属于其他货币资金。 答
材料成本差异分配表填写 问
你好,能提供一下表格的具体内容吗? 答
公司要注销,截止到现在的期末贷方本年利润余额:166 问
你好,你不需要处理就可以注销 答
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公司是小规模,和供应商的合作模式就是,预先打款挂在那边的账户,后面购货了 就直接从预付账款里面扣,次月会针对上月单开的商品进行一部分的返利,返利并不会直接转款给我们 依然是挂在那边的账户 开单当月月末先计提本月的返利应该怎么做分录 等下月供应商将这部分的返利确定挂在账户上面的时候 又是应该怎么做分录呢
答: 您好,我觉得返利应该不用计提,您应该是直接做就好了,您冲减您的销售成本就可以,这种的还开发票吗,应该要开红字发票冲减的吧。
公司是小规模的,和供货商进货是先预付货款 后期订货的时候 直接从这个钱里面扣除 但是下个月会针对本月开单的金额进行返现 这个钱不直接给 也是挂在对方那边 和预付账款放在一起 后面再进货的时候可以抵货款 这部分返现的货款在开单次月就是没办法再返现了 现在不知道要怎么进行成本核算 开单当月结转销售成本是按照进货的成本结转的 那对方确认号返现金额挂到预付账款上面之后要怎么做分录 怎么核算成本呢 毕竟真实的成本并不是期初进货的价格
答: 预付的钱计入预付款,后期进货直接冲销预付账款
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
供应商将开业装修款转为公司的预付款,怎么做分录
答: 借;预付账款 贷;应收账款
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鬼马狂想曲 追问
2018-09-22 09:03
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2018-09-22 09:06
文老师 解答
2018-09-22 12:09
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文老师 解答
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